问题已解决
老师,3月份有未开票收入,申报了未开票收入,要怎么做账呀
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速问速答您好,按有票一样做就可以了
2023 04/07 10:15
84784949
2023 04/07 10:21
好的,那3月份有销项税额,无进项税额,有留底税额要怎么结转本月分录呀
刘艳红老师
2023 04/07 10:25
结转本月应交的增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税(销项税额-进项税额) 贷:应交税费——未交增值税(销项税额-进项税额
84784949
2023 04/07 10:46
好的,谢谢老师
刘艳红老师
2023 04/07 10:52
不客气,很高兴帮你解答