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@郭老师 郭老师 我们公司收幼儿园的管理费,我现在反账挂着,但是不计入收入应该怎么挂呢,借:应收账款 贷应该记什么呢

84784998| 提问时间:2023 04/07 10:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应收账款 贷管理费用吗
2023 04/07 10:37
84784998
2023 04/07 10:39
这是别人应该付给我们的收入,怎么能记入管理费用呢,我是说我现在先把账挂着,暂时不记入收入,那么贷方应该怎么记合适
朴老师
2023 04/07 10:42
同学你好 那你只能先挂往来 等确认收入 的时候再做收入
84784998
2023 04/07 10:44
我知道先挂往来,借方自然是应收账款,那么贷方挂什么合适
朴老师
2023 04/07 10:54
同学你好 应该付给你们的没付吗 不是预付给你们的吗
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