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员工在3月份离职,3月份本应该发2月份的工资,但是在发2月份的工资的时候,已经把3月份员工的社保扣了,这员工3月份的这部分社保应该怎么做呢?

84785036| 提问时间:2023 04/07 10:54
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你在发工资的时候扣除记录到其他应付款。
2023 04/07 10:58
84785036
2023 04/07 11:02
现在做的计提是借:主营业务成本-工资 500 管理费用-工资 100 贷:应付职工薪酬 600 发工资的时候是做的 借:应付职工薪酬 600 其他应收款 200 银行存款 400 那现在发工资的时候做:借:应付职工薪酬 600 其他应收款100 其他应付款 100 贷:银行存款 400?
84785036
2023 04/07 11:04
其他应付款做到哪里去呢?缴纳社保的时候是分开做的,就是一个月一个月正常做的,现在发放2月份工资的时候,多扣了3月份员工承担的部分,那现在应该怎么做才平呢?
宋生老师
2023 04/07 11:04
你这个是每个月社保100块是吗?
84785036
2023 04/07 11:05
就打比方:一个员工社保一个月是扣的100元,是怎么做呢?
宋生老师
2023 04/07 11:08
借:应付职工薪酬 600贷 其他应收款100 其他应付款 100 贷:银行存款 400
84785036
2023 04/07 11:10
那这其他应付款 100元怎么去做平呢?做到哪里去呢?是等着下个月做3月份工资的时候,再做进去?
宋生老师
2023 04/07 11:12
你好您交纳的时候,就借其他应付款贷,银行存款呢。
84785036
2023 04/07 11:16
哦哦,就是发放工资的时候,是做借:应付职工薪酬 600贷 其他应收款100 其他应付款 100 贷:银行存款 400 那缴纳社保的时候,就做借:应付职工薪酬 XX 其他应收款 XX 其他应付款 100 贷:银行存款 XX 但是这样做也不会平吧,发工资的时候其他应付款是借方,那缴纳的时候其他应付款也在借方呢
宋生老师
2023 04/07 11:18
您好您发放工资的时候是在贷方啊,不是借方。
84785036
2023 04/07 11:26
哦哦,对。不好意思,我看错了,那4月份员工离职补差的部分公司承担的话,这部分全部算进公司承担部分,正常做就行了哈?
宋生老师
2023 04/07 11:27
您好,是的,就是这样子做。
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