问题已解决
有没有制造业的朋友,求助个问题,去年年底商品出库,做了借:主营业务成本 贷:库存商品 。今年3月才给客户开票,做入主营业务收入,3月要不要结转重新结转一次借:主营业务成本 贷:库存商品。这种情况要怎么处理做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,去年已经提前做了成本,你汇算清缴的时候纳税调增了吗?如果纳税调增了的话,需要你应该在今年借助于业务成本贷利润分配未分配利润汇算清缴去年纳税调增。
2023 04/07 11:47
84784990
2023 04/07 13:03
就是汇算清缴如果纳税调整的话,就要做:借:主营业务成本 贷:本年利润 是这样吗?
郭老师
2023 04/07 13:05
你好,不对的,这个分录不对,把利润本年利润改成利润分配未分配利润。