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已经认证的进项税额,后发现不能抵扣,账务处理就是做进项转出,国税申报不要加这张进项票,那已经认证的记录,不管了吗?这样处理对吗?

84785007| 提问时间:2017 12/03 14:28
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,做进项税额转出处理就是了 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的,谢谢您
邹老师
2017 12/03 14:36
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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