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请问老师,22年12月份,把属于22年的销售费用(但是实际未支付)年末做计提处理,记账凭证如下,借:销售费用,贷:其他应付款。这样做对吗?等到23年支付费用时,借:其他应付款,贷:银行存款。这样做对吗?

84784964| 提问时间:2023 04/08 15:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好可以的 可以这么做的
2023 04/08 15:59
84784964
2023 04/08 16:00
好的,谢谢老师的解答。
郭老师
2023 04/08 16:02
不用客气,工作愉快。
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