问题已解决
请问老师,22年12月份,把属于22年的销售费用(但是实际未支付)年末做计提处理,记账凭证如下,借:销售费用,贷:其他应付款。这样做对吗?等到23年支付费用时,借:其他应付款,贷:银行存款。这样做对吗?
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速问速答你好可以的
可以这么做的
2023 04/08 15:59
84784964
2023 04/08 16:00
好的,谢谢老师的解答。
郭老师
2023 04/08 16:02
不用客气,工作愉快。