问题已解决

老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录

84784968| 提问时间:2023 04/08 17:59
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晏昌婵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
马上给你手写,稍等
2023 04/08 18:23
晏昌婵老师
2023 04/08 18:26
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
晏昌婵老师
2023 04/08 18:27
实缴增值税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
84784968
2023 04/08 18:31
老师,交的时:借:未交增值税,贷:银行存款,计提借:应交税费-转出未交增值税,货:应交税费-未交增值税这样就完整了吗,转出未交增值税不用管了吗
晏昌婵老师
2023 04/08 18:40
不用,它是属于应交税费_应交增值税_转出未交增值税,的明细
84784968
2023 04/08 20:25
老师,我之前做的实缴增值税时:借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 计提时借:已交增值税,贷:应交增值税-当期增值税,现在要如何更正
84784968
2023 04/08 20:26
老师,我之前做的实缴增值税时:借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 计提时借:应交增值税-当期增值税 贷:已交增值税,现在要如何更正
晏昌婵老师
2023 04/09 08:12
计提时,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税; 下月交纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;
84784968
2023 04/09 08:19
上年之前做成借:应交增值税-己交增值税,货:银行存款,计提时:借:应交增值税-当期增值税,贷:应交增值税-己交增值税,现本月如何更正
晏昌婵老师
2023 04/09 09:01
科目更正,凭证更正
84784968
2023 04/09 09:05
老师,上一年的如何更正,期未当期增值税在借方
84784968
2023 04/09 09:07
老师,请问这个年初余额如何更正
晏昌婵老师
2023 04/09 09:08
写一张红字凭证,再做一张蓝字凭证
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