问题已解决

你好!建筑工程按收入结转成本,月末软件可以设置这个比率结转,用什么财务软件啊

84784963| 提问时间:2023 04/09 23:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
康康1老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学您好:目前成本都是需要手工输入的哦
2023 04/09 23:37
84784963
2023 04/09 23:47
哦现在软件都不设置成本结转啊,老师我报表上预收帐款是负数怎么处理啊
康康1老师
2023 04/09 23:55
是年报吗?年末是需要重分类到应收账款哦
84784963
2023 04/10 07:28
是月报,我在报表上怎样改啊,哪帐上一直都用预收帐款啊
84784963
2023 04/10 07:30
预收就是没有收回来的帐啊,负数的是个理解吗?
康康1老师
2023 04/10 08:38
月报一般不需要调整哦…预收负数就表示的是应收账款哦
84784963
2023 04/10 13:01
就是还没有收到货款吧,是负数没有事吗?
康康1老师
2023 04/10 13:03
一般月末、季末没关系的!年末是需要重分类的哈
84784963
2023 04/10 13:13
好的,还有个问题交了税金60万,要3个企业分摊,怎么算明细增值税,附加税啊
康康1老师
2023 04/10 13:16
您好!没有明白您的问题?什么60万三个公司分摊?
84784963
2023 04/10 13:29
就是交税支付60万,需3个公司的如1000万分摊,怎样明细算增值税,所得税,附加税啊
康康1老师
2023 04/10 13:30
意思是3个公司共同投资,一起做的业务吗?
康康1老师
2023 04/10 13:31
老师还是没有太明白您的意思,您可以描述的在清楚一些哦
84784963
2023 04/10 13:42
是投资,出资比例交税,怎么算增值税和所得税呵
康康1老师
2023 04/10 13:54
您就实际缴了多少,按你们约定的比例计算就好啊!
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~