问题已解决
老师我这边有个问题有点绕不过来,我们公司收购土豆加工薯片的,2017年我们会计做账的时候没开票的是借:原材料 贷:材料采购—暂估入账 后来付款的时候直接走的借:应付账款贷:银行存款 应付账款就有了借方余额。那后期我要是开票了怎么处理这账呢?应付账款怎么平呢
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速问速答后期收到发票
借材料采购
贷原材料
借原材料
贷应付账款
2023 04/10 07:35
84784954
2023 04/10 07:35
就是他这么处理也是可以的嘛?
郭老师
2023 04/10 07:35
你好可以
暂估入库
郭老师
2023 04/10 07:36
但是他有一个弊端
材料采购出现了负数
借原材料
贷应付账款暂估
做这个
84784954
2023 04/10 07:55
好的,谢谢老师,那老师我2017年没有开的收购发票,这都2023年了还能补开吗
郭老师
2023 04/10 08:08
可以的,可以补上的。