问题已解决

老师我这边有个问题有点绕不过来,我们公司收购土豆加工薯片的,2017年我们会计做账的时候没开票的是借:原材料 贷:材料采购—暂估入账 后来付款的时候直接走的借:应付账款贷:银行存款 应付账款就有了借方余额。那后期我要是开票了怎么处理这账呢?应付账款怎么平呢

84784954| 提问时间:2023 04/10 07:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
后期收到发票 借材料采购 贷原材料 借原材料 贷应付账款
2023 04/10 07:35
84784954
2023 04/10 07:35
就是他这么处理也是可以的嘛?
郭老师
2023 04/10 07:35
你好可以 暂估入库
郭老师
2023 04/10 07:36
但是他有一个弊端 材料采购出现了负数 借原材料 贷应付账款暂估 做这个
84784954
2023 04/10 07:55
好的,谢谢老师,那老师我2017年没有开的收购发票,这都2023年了还能补开吗
郭老师
2023 04/10 08:08
可以的,可以补上的。
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