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老师,去年12月份公司买的法人的车,但没入账,今年2月公司又把车卖给法人了,公司还给法人开了发票,这怎么做账啊

84784962| 提问时间:2023 04/10 09:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好去年12月买车的时候,法人有开票给公司吗?
2023 04/10 09:02
84784962
2023 04/10 09:03
有开票,今年卖给法人公司给法人也开了发票
宋生老师
2023 04/10 09:03
你好这个你就补充去年入账的分录,然后再做今年销售的分录就可以了。
84784962
2023 04/10 09:03
老师怎么做啊可给我写下分录吗
宋生老师
2023 04/10 09:06
借,固定资产贷,其他应付款或者银行存款,然后现在销售的时候,就固定资产清理 固定资产清理会计分录 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 (1)净损失 ①属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 ②属于自然灾害等非正常原因造成的损失 借:营业外支出——非常损失 贷:固定资产清理 ③出售、转让等原因造成的损失(人为原因) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 (2)净收益 ①固定资产清理完成后的生产经营期间净收益【已丧失使用功能(如:正常报废清理)或因自然灾害等】 借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②出售、转让等原因产生的净收益(人为原因) 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 注:筹建期间的,冲减“管理费用”
84784962
2023 04/10 09:09
折扣是1月2月的吧,那公司给法人开的发票怎么做账
宋生老师
2023 04/10 09:12
你好是的。 借:银行存款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)
84784962
2023 04/10 09:13
公司开的发票和收入没关系是吧
宋生老师
2023 04/10 09:14
你好当然是有关系的,税局就是看你开了多少发票,然后确定收入。
84784962
2023 04/10 09:15
那我卖这车给法人开了发票,这怎么做账
宋生老师
2023 04/10 09:24
你好分录就是上面说的呀,已经发过两次了。 借:银行存款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)
84784962
2023 04/10 09:29
我就是不明白开了票没显示收入
宋生老师
2023 04/10 09:32
您好,您这个实际上就是固定资产清理的部分呢。这个就是收入啊。
84784962
2023 04/10 09:51
老师,我这个套账里没有固定资产减值准备科目
宋生老师
2023 04/10 09:54
你好,如果是这样子的话,您直接就把这个差额计入到营业外收支。
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