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老师,付房租时,分录为:借,预付账款 贷银行账款 如果次月收到专票,应该怎么入账

84784996| 提问时间:2023 04/10 09:32
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
你好 借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2023 04/10 09:35
84784996
2023 04/10 09:37
一年的房租也要计入长期待摊费用吗? 不是一年以上的才计入吗
向阳老师
2023 04/10 09:37
待摊费用哦,不是长期待摊费用
84784996
2023 04/10 09:47
待摊费用不是已经取消了吗
向阳老师
2023 04/10 09:53
您好,同学,取消了还是可以用的 或者您这样做 借:预付账款——房租  应交税费——应交增值税(进项税额)  贷:银行存款  每月摊销时: 借:管理费用 贷:预付账款
84784996
2023 04/10 10:01
当月没收到发票时,我直接这样做吗
向阳老师
2023 04/10 10:05
可以直接这样子做的
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