问题已解决

老师,我这小规模1到3月开的票 咋申报啊?有3%有1% 帮我看下呢

84784999| 提问时间:2023 04/10 09:59
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小佳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,主表不含税销售额正常填列,另外再填列减免税明细表中选择减按1%征收率的减税性质,此表申报按1%开票部份的减免金额
2023 04/10 10:14
84784999
2023 04/10 10:35
老师我这么甜为啥不对呢
小佳老师
2023 04/10 10:45
同学,本期实际抵减税额这里默认填全额,另外,你检查下你列的开票数据是否正确,再检查下税盘的报抄信息是否正确,你表里的金额看着和发的开票金额不对应
小佳老师
2023 04/10 10:50
或者你再确认下上期申报时,应抵减税额是否是有留存,有没有全部抵减完
84784999
2023 04/10 11:51
收到老师,谢谢您我搞懂了
小佳老师
2023 04/10 11:53
祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
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