问题已解决
请问,老师,比如1月暂估成本50万,2月取得发票10万,是先冲销50万,10万入成本,再暂估40万,3月取得20万发票,冲销40万,再暂估20万,是这样的吗
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速问速答不是那样操作的哈,是收到多少发票就冲多少暂估金额
2023 04/10 15:38
84785030
2023 04/10 15:39
好的,摘要里面就直接些红冲那年那月多少号凭证就可以了吗
家权老师
2023 04/10 15:44
嗯嗯,就那样操作的哈
84785030
2023 04/10 16:23
最后,收到的发票,不管是暂估多了还是少了,直接冲销,按发票入账就可以嘛
家权老师
2023 04/10 16:27
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
84785030
2023 04/11 10:55
老师,建筑机械租赁公司,去年一个项目暂估了成本200万,一直没有取得发票,现在汇算,是直接调增200万嘛,如果税务稽查,这一个项目都没有成本票,会不会有撒子问题了
家权老师
2023 04/11 11:01
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答