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老师,加计抵减怎么做分录?

84784983| 提问时间:2023 04/10 17:14
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2023 04/10 17:15
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