问题已解决
老师 比如预估的费用 票还没来 怎么做账写分录呢 要等票回来再写么
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速问速答你好,借管理费用
贷其他应付款,没有发票可以正常做账的,这个不影响。
2023 04/10 18:26
84785017
2023 04/10 18:27
那比如说费用是11300 进项1300 那我预估了15000 下月要红冲么 还是怎么做账呢 税要怎么弄
郭老师
2023 04/10 18:30
借其他应付款
借管理费用负数
借管理费用11300,应交税费,应交增值税进项1300贷银行存款。
84785017
2023 04/10 18:31
借其他应付款15000
借管理费用负数15000
借管理费用11300,应交税费,应交增值税进项1300贷银行存款
84785017
2023 04/10 18:32
这样么 老师
郭老师
2023 04/10 18:33
是的,对的是的对的是的。
84785017
2023 04/10 18:33
那比如是这月预估了11300 税1300 那下月票回来了 也一样的红冲么 在写吗
郭老师
2023 04/10 18:34
对的,是的,是一样的
84785017
2023 04/10 18:40
好的 谢谢老师
郭老师
2023 04/10 18:43
不用客气,工作愉快。