问题已解决
老师好!小规模企业第一季度有开专票且有红冲,专票有1%的,有3%的。普票有免税的、1%和3%的,本季红冲税额大于销项税额,请问申报表怎么填写?
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速问速答你好,麻烦你稍等一下
2023 04/10 20:09
84785036
2023 04/10 20:12
好的,谢谢老师!总销售额超过30万和不超过30万,两种情况都请教一下您,谢谢
何萍香老师
2023 04/10 20:15
请问泥这个红冲额大于销项是有分专普吗
84785036
2023 04/10 20:22
专票红冲的
何萍香老师
2023 04/10 20:23
请问红冲的是多少的 是当季的蓝字吗 还是去年的?
何萍香老师
2023 04/10 20:25
第一种情况,季度全部开具了普通发票,累计开票金额≤30万元----申报时,税额全免;
第二种情况 ,季度全部开具了1%的普通发票,累计开票金额>30万元---税额=累计开票金额*1%;
第三种情况,季度全部开了1%(或3%)的增值税专用发票,不论累计金额多少---税额=累计开票金额*1%(或3%),全部纳税;
第四种情况,季度开了部分专票(1%或3%),部分1%的普票,合计金额≤30万元---税额=普票免税,专票*1%或3%;
第五种情况 ,季度开了部分专票(1%),部分1%的普票,合计金额>30万元---税额=累计开票金额*1%(全部纳税)。
84785036
2023 04/10 20:32
谢谢老师!对于30万内有开1%和3%,还有免税,开了三种发票,申报的时候需要统一换算成1%税率的未税额吗?还是直接填写票面的未税额?
何萍香老师
2023 04/10 20:37
分开填的!免税的在第10行,这个图片你参考下,填的位置
84785036
2023 04/10 20:46
30万内都免税啊!我是说填写的数字按票面的未税金额填写在第10行吗?比方说:10000未税额,税率1%,价税合计10100.;20000未税金额,税率3%,价税合计20600.;4000免税,请问怎么填申报表?谢谢
何萍香老师
2023 04/10 20:51
都是填对应的未税金额的哈
84785036
2023 04/10 20:54
各填第几栏?
何萍香老师
2023 04/10 21:01
小规模纳税人符合小微企业免税条件的,免税销售额填写到增值税申报表的6、7行,免征的税额填写到第14、15行。
季度税务申报时,在小微企业免税销售额填写收入额,在小微企业免税额收入额X3%填写免税金
84785036
2023 04/10 21:03
老师您说的第一种情况“第一种情况,季度全部开具了普通发票,累计开票金额≤30万元----申报时,税额全免”,这个里面不分税率吗?比如有1%,有3%
何萍香老师
2023 04/10 21:06
是的,你理解的是对的哈
何萍香老师
2023 04/10 22:59
刚看错了,如果没超过30万开的1%普票全填在第10栏
如果有专票,专票部分填第2栏:普票部分填第10栏
何萍香老师
2023 04/10 23:01
如果超过30万,普票全部填在第3栏按1%缴纳税