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老师,我们3月航天金税开了年费的发票,这个抵税怎么报增值税?

84785018| 提问时间:2023 04/10 21:09
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 1、首先,打开电子税务局网站,并完成登录;       2、登录成功后,选择【税费申报有缴纳】——【增值税申报】;       3、打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;       4、在打开增值税纳税申报表附列资料(四)(税款抵减情况表),确认申报表的减免金额生成是否正确;       5、打开《增值税一般纳税人主表》,检查第23行的“应纳税额减征额”中是否自动拉取数据,如果没有,手工输入金额280,然后点击【保存】;
2023 04/10 21:10
84785018
2023 04/10 21:14
280这个金额可以百分之5加计抵减当期进项税吗?
王超老师
2023 04/10 21:15
不可以啊,这个已经是优惠政策了,你不能再叠加上去的
84785018
2023 04/10 21:15
好的,谢谢老师。
王超老师
2023 04/10 21:16
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