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老师,正在计提折旧的固定资产合并在一起怎样进行账务处理

84784971| 提问时间:2023 04/11 08:12
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果合并前的卡片生成过凭证,则合成后的新卡片不需要生成凭证。如果固定资产期末结账时提示有单据未生成凭证,可通过取消勾选固定资产参数“固定资产生成的凭证未过账不允许结账”放开。
2023 04/11 08:21
84784971
2023 04/11 08:34
没用卡片,用的用友软件记的账,正在计提折旧的固定资产合并在一起是和原值还是净值
朴老师
2023 04/11 08:38
同学你好 是净值合并
84784971
2023 04/11 08:41
合并后的折旧怎样计提,原来分开时计提年限不一样
朴老师
2023 04/11 08:42
同学你好 合并之后确定折旧年限 按月计提
84784971
2023 04/11 08:45
也就是重新确定折旧年限,计提折旧,以前已经计提的折旧不用调账不
朴老师
2023 04/11 08:50
同学你好 对的 是这个意思
84784971
2023 04/11 09:38
两个正在计提折旧的固定资产合在一起,借一个固定资产,贷另一个固定资产这样转过去吗?老师
朴老师
2023 04/11 09:42
同学你好 对的 是这样的
84784971
2023 04/11 09:43
好的老师,谢谢!
朴老师
2023 04/11 09:47
同学你好满意请给五星好评,谢谢
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