问题已解决
十二月份付了一部分货款对方开了票,一月份才把票拿过来,发现开错了,2月份重新开了份过来并付剩余款项,这个发票是发12月了还是2月,
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你好,这个发票放到二月份儿,你可以12月份暂估,然后收到了发票红冲之前在暂估在做发票的。
2023 04/11 08:56
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2023 04/11 08:57
我12月份是直接做材料入库了,直接做借:原材料贷应付账款 银行存款
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 09:00
你好,可以的,但是发票到了你红冲之前的入库,然后再做发票的。
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2023 04/11 09:02
就是红冲之前做的,在做一个正的,这样不是凭证一样吗,就是一个正一个负
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 09:06
对的,是的,是这么做的。