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老师这个咋入账 怎么写分录

84784989| 提问时间:2023 04/11 09:02
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2023 04/11 09:03
84784989
2023 04/11 09:08
那报表上在交增值税的情况下填哪
东老师
2023 04/11 09:08
填写增值税减免税明细表里面,和增值税申报主表应纳税额减征额里面
84784989
2023 04/11 09:58
就是每个月咱们勾选认证的发票,比如说进项税是1万元,然后咱们这个月做账的时候,把这,不是把这个票放进去了,是不是还得再做一笔分录,就是借这个应交税费未交增值税带这个进项税。
东老师
2023 04/11 10:03
对,这个增值税你可以月末的时候结转一笔。
84784989
2023 04/11 10:05
为啥,做这笔分录?不是那个进项税已经当时勾选了,已经做了进项税了吗?为啥还要做一笔这分录?
东老师
2023 04/11 10:06
这一笔会计分录就是结转增值税的会计分录
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