问题已解决
请问老师,我要改财务报表,把应付账款(内部往来账)负债做到实收资本,在所有者权益这里需要怎么改动?还有未分配利润怎么算出来?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
其他应付款调到实收资本报表;应在根据公式计算的应付款项增加的负数中,将该事项剔除掉。
2023 04/11 09:33
84784973
2023 04/11 09:39
老师,资产负债表和利润表现金流量表之间的的关联,我搞不懂就不会改报表
朴老师
2023 04/11 09:42
同学你好
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;3、至于现金流量表与另外两张报表的勾稽关系比较复杂,从另外角度说,单独从报表上并没有一定的勾稽关系,做现金流量表要有明细账作为支持。
84784973
2023 04/11 10:06
谢谢老师,我还是不清楚
朴老师
2023 04/11 10:11
同学你好
这个你记住就可以