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你好,老师,我们是旅游业,比如我开票100万,写了差额征税,我的成本80万普通发票,那么我可以申报增值税20万的收入对吧, 另外,假设,我的成本80万是海外开给我的invoice形式发票,不是国内的发票,我没有做代扣代缴,我还能差额去减这个80吗,然后去申报增值税和企业所得税吗

84784998| 提问时间:2023 04/11 10:20
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小佳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,旅游业是可以差额征税的,申报时收入填100万,扣除项目内填写确认的成本80万,实际缴纳差额20万应缴的增值税
2023 04/11 10:57
小佳老师
2023 04/11 10:59
境外的80万票据可以做成本抵扣,但是需要代扣增值税、所得税。
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