问题已解决
老师,如果做账时将预收科目数据挂在应收科目下面报税时,调表是不是就需要根据科目余额表的应收科目期末余额的正负号来调整呀,如果应收科目余额是贷方负数就写在预收科目余额借方下面对吧
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速问速答你好,对的,是的,你不用调整科目,直接重分类到资产负债表就可以了。
2023 04/11 10:33
84784975
2023 04/11 10:34
不用调整科目重新分类到资产负债表就是把数据对应放在资产负债表的对应科目下对吧?
郭老师
2023 04/11 10:37
对的,是的,是这么做的。