问题已解决

老师,如果做账时将预收科目数据挂在应收科目下面报税时,调表是不是就需要根据科目余额表的应收科目期末余额的正负号来调整呀,如果应收科目余额是贷方负数就写在预收科目余额借方下面对吧

84784975| 提问时间:2023 04/11 10:29
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的,是的,你不用调整科目,直接重分类到资产负债表就可以了。
2023 04/11 10:33
84784975
2023 04/11 10:34
不用调整科目重新分类到资产负债表就是把数据对应放在资产负债表的对应科目下对吧?
郭老师
2023 04/11 10:37
对的,是的,是这么做的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~