问题已解决
第一季度只开了含税45000元的普票,那申报时,是不是这样填,
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速问速答同学,你好
你们是什么业务,开票税率是多少?
2023 04/11 10:56
84785036
2023 04/11 10:58
经纪服务,1%
文静老师
2023 04/11 11:00
这里应该填写在第10行,金额是45000/(1+1%)=45000/1.01=44554.46,也就是你发票上不含税金额的数据。销售额都是不含税的
84785036
2023 04/11 11:06
那减免税附表需要填写吗
填写了提示这个
文静老师
2023 04/11 11:07
1.季度销售额在30万以内,未开具专票,直接填写第10行没问题
2.确认申报表没问题的话,可以无视“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%,请确认填写是否正确。”这句话 ,继续申报即可
3.报错对比的是全部销售额的2%和优惠明细表的金额是否相等,优惠明细表只是专票的2%,那肯定是不相等的,剩下的都是免税销售额,不需要走减免2%。
84785036
2023 04/11 11:14
那意思是这个可以忽略,对吗
文静老师
2023 04/11 11:16
是的,直接按不含税销售额44554.46申报