问题已解决

第一季度只开了含税45000元的普票,那申报时,是不是这样填,

84785036| 提问时间:2023 04/11 10:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
同学,你好 你们是什么业务,开票税率是多少?
2023 04/11 10:56
84785036
2023 04/11 10:58
经纪服务,1%
文静老师
2023 04/11 11:00
这里应该填写在第10行,金额是45000/(1+1%)=45000/1.01=44554.46,也就是你发票上不含税金额的数据。销售额都是不含税的
84785036
2023 04/11 11:06
那减免税附表需要填写吗 填写了提示这个
文静老师
2023 04/11 11:07
1.季度销售额在30万以内,未开具专票,直接填写第10行没问题 2.确认申报表没问题的话,可以无视“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%,请确认填写是否正确。”这句话 ,继续申报即可 3.报错对比的是全部销售额的2%和优惠明细表的金额是否相等,优惠明细表只是专票的2%,那肯定是不相等的,剩下的都是免税销售额,不需要走减免2%。
84785036
2023 04/11 11:14
那意思是这个可以忽略,对吗
文静老师
2023 04/11 11:16
是的,直接按不含税销售额44554.46申报
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~