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我们是酒店行业,跨越红冲的专票不做账务处理可以吗?

84784951| 提问时间:2023 04/11 12:20
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
不可以的,必须做账处理。
2023 04/11 12:20
84784951
2023 04/11 12:26
我们大部分都不开发票!我们是按照所有的收入入账的
小宝老师
2023 04/11 12:30
您前后的问题不连贯,可以补充吗?确认收入是没有问题的。
84784951
2023 04/11 12:33
红冲的发票月末也冲减正数票了!为什么要做账呢!最后按照月末汇总数入账不可以吗
小宝老师
2023 04/11 12:34
不可以,必须体现开票过程,正数是多少,负数是多少然后最后体现余额。
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