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老师,22年有给员工计提未发放的提成工资,汇算把未发放的调减出去了,今年就这个业务需要账务处理吗,不处理的话,应付职工薪酬贷方就一直挂着余额
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速问速答借应付职工薪酬、工资,贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023 04/11 12:51
老师,22年有给员工计提未发放的提成工资,汇算把未发放的调减出去了,今年就这个业务需要账务处理吗,不处理的话,应付职工薪酬贷方就一直挂着余额
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