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请问固定资产抵给材料商冲减应付账款要不要交税?账务如何处理?
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速问速答你好,您这个是要交税的,相当于先把固定资产卖掉,然后把这个卖掉应收回来的钱,抵减应该付的钱。
这个做固定资产清理。
2023 04/11 13:50
84784960
2023 04/11 13:53
那这个和我刚刚问的甲方抵给我们车位,我再把车位抵给材料商是一回事情啊!刚刚你怎么说不用交税的?
宋生老师
2023 04/11 13:56
你好,是这样子的。我一开始就说了这个是看发票的,你说你自己的固定资产。我我肯定就会以为你是之前自己买回来的,已经有了票的。所以才有这个差异。
84784960
2023 04/11 13:59
甲方抵给我车位,不就是我的固定资产吗!
宋生老师
2023 04/11 14:01
您好,你如果没有取得发票,实际上你是不应该入固定资产的,就算入了也没什么用。税务局也不认可。
84784960
2023 04/11 14:08
我知道了,就是我的车位如果没有发票就不是固定资产,甲方车位没有产权,只是让签车位抵工程款的协议,我再把车位抵给材料商,这样好像也不合适,因为车位没有发票。是不是最好做个三方协议,把甲方欠我的工程款转给材料商,然后我把车位抵给材料商就合适了,
宋生老师
2023 04/11 14:10
你好,是的,如果最终都没有发票,你直接就签协议,相互抵减就好了。