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老师,你好,2月的做账预提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正对方也开了发票,我这边三月份账要怎么做

84784964| 提问时间:2023 04/11 14:36
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你2月怎么做的愤怒?三月做同样的分录就可以了。
2023 04/11 14:38
84784964
2023 04/11 15:04
二月份是我前同事做的分录,借管理费用房租,贷其他应付款(某公司),三月份付了2-4月的房租,我这边分录要怎么做
宋生老师
2023 04/11 15:07
您好,您3月份也可以借管理费用贷,其他应付款。 然后再借预付账款1。其他应付款2。贷银行存款3
84784964
2023 04/11 15:15
那还需要摊销房租费嘛
宋生老师
2023 04/11 15:17
您好,您在4月的12借管理费用贷,预付账款就可以了。
84784964
2023 04/11 15:26
好的,谢谢老师
宋生老师
2023 04/11 15:28
你好,不用客气的了。
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