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22年暂估的成本,23年怎么冲回呀 比如22年的分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估 那23年怎么进行账务处理呢

84784994| 提问时间:2023 04/11 15:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应付账款,贷以前年度损益调整。
2023 04/11 15:12
郭老师
2023 04/11 15:12
上面那个是红冲的发票到了吗?
84784994
2023 04/11 15:13
对的,23年的发票到了,是费用
郭老师
2023 04/11 15:14
借以前年度损益调整 贷应付账款,在做这一个发票的。
84784994
2023 04/11 15:18
没太懂老师,您能按照我的这个分录往下做一个分录吗 比如22年的分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估
郭老师
2023 04/11 15:20
你好,以前年度损益调整,你是不是不懂是什么意思啊,它是代替这个管理费用的。
84784994
2023 04/11 15:22
那如果是这样的话,23年的分录不就应该是1个分录么 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整吗
郭老师
2023 04/11 15:22
你好,这个是红冲管理费用的。
84784994
2023 04/11 15:33
那也就是说,我要做一个红冲管理费用得分录,还要做一个新的正确的分录是吗 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 同时还得有一个分录 借:管理费用 贷:应付账款-某某公司
郭老师
2023 04/11 15:35
你好,把这个管理费用改成以前年度损益调整。
84784994
2023 04/11 15:45
也就是说,我的分录是这样滴,对吗老师 比如22年的分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估 23年取得发票后 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 同时还得有一个分录 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-某某公司
郭老师
2023 04/11 15:46
对的,是的,是这么做的。
84784994
2023 04/11 15:48
好的,谢谢老师
郭老师
2023 04/11 15:50
不用客气,工作愉快。
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