问题已解决
老师好,发票已开出 ,成本没有进来,暂估成本怎么分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:库存商品,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 04/11 16:01
84785030
2023 04/11 16:03
老师,是技术服务合同
易 老师
2023 04/11 16:06
同学您好,同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
84785030
2023 04/11 16:06
开进来的发票也是技术服务或者劳务发票
易 老师
2023 04/11 16:13
同学您好,你好,可以的, 没问题
84785030
2023 04/11 16:17
记入管理费用而不是记入成本吗?
易 老师
2023 04/11 16:22
同学您好,用于项目成本也中入成本的,这个只是举例
84785030
2023 04/11 16:25
暂估XX成本 借 主营业务成本 贷其他应付款 这样也可以是吗?
易 老师
2023 04/11 16:28
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以