问题已解决
你好老师,3月开的免税发票,请问在申报3月申报2月增值税的时候把3月开票的部分发票金额给填上了。,但是2月未开票, 4月申报3月增值税,我能不能把剩下已开免税发票的金额填在系统里
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速问速答您好!2月是未开票收入做了申报,3月补开发票吗?
2023 04/11 17:18
84785002
2023 04/11 17:20
其实是3月的收入,3月开的票申报在了2月
丁小丁老师
2023 04/11 17:21
您好!3月开的票,2月怎么申报得了呢?如果2月申报得是无票收入,那么就只能当做无票收入来处理了,这个月冲无票收入,增加开票收入,总的不影响这个月的收入
84785002
2023 04/11 17:23
3月份还开了一部分票,也是3月份的收入,这部分申报3月里面可以吗
84785002
2023 04/11 17:25
公司有免税产品,开的都是免税的发票
84785002
2023 04/11 17:28
我申报2月增值税的时候,填写了免税的开票金额,用2月的免税收入-开票金额=剩余免税的金额,这就是2月申报的增值税
84785002
2023 04/11 17:30
3月免税收入-3月剩余部分开票的免税金额=剩余免税收入,,这样申报行吗
丁小丁老师
2023 04/11 17:31
您好!3月开的发票在3月所属期申报,
3月补开的发票还没补全吗?比如2月申报了100无票,3月补开80,那么3月开票那里填写-20
84785002
2023 04/11 17:40
3月一共开了2比发票,一笔申报在2月免税栏的其他发票,免税的无票栏填的是2月收入减去申报发票后的金额,3月的还有一笔发票未申报,3月申报在免税栏的其他发票,免税的无票栏填的是3月收入减去第二笔申报发票后的金额,这样做对吗?
丁小丁老师
2023 04/11 18:29
您好!三月两笔,冲减2月的那笔,用负数填写在未开票那里,开票的金额填写在开其他发票那里