问题已解决

老师,企业原来的会计把应付其他企业的押金收到的时候冲减的应付账款(三角关系),现在我需要给别的企业退押金(对方企业开具发票)。是冲减原来得的分录,还是借应付账款、应交税费贷银行存款。

84785001| 提问时间:2023 04/12 07:26
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个是冲检原来的会计分录。
2023 04/12 07:26
84785001
2023 04/12 07:50
老师冲减原来得分录,我现在收到发票直接借委托加工应交税费贷银行存款对吗?
东老师
2023 04/12 07:51
对,没错,就是这么做的。
84785001
2023 04/12 07:52
谢谢老师
东老师
2023 04/12 07:53
不客气,帮忙给个五星好评,也谢谢您了。
84785001
2023 04/12 09:12
老师但是因为开票,多应付账款
东老师
2023 04/12 09:12
您这个是什么意思?
84785001
2023 04/12 09:45
原来收到c企业的押金,分录借银行贷b企业应收款,我现在改借银行贷c企业应付款(押金)。先在c企业开票,我付款押金。借应付c企业押金贷银行存款,有发票做借委托加工应交税费贷应付账款c企业。求解
东老师
2023 04/12 09:54
这是不太理解您这个业务。
84785001
2023 04/12 16:21
就是c公司帮我垫付押金给b公司,b的押金退款,原来的会计冲销的是对应b公司的应收账款。其实是c公司替我们交的押金原来会计分录:借银行存款贷应收账款b公司。我冲销后会计分录借银行存款贷应付账款c公司,我们退押金c公司开了发票,我的分录借应付账款c公司贷银行存款,但是我收到c公司的发票会计分录借委托加工、应交税费进项税贷应付账款c公司。我不知道哪个环节出现错误,其实付c公司押金就是借应付账款c公司贷银行存款,我收到发票就多记应付账款c公司。我应怎样解决。
84785001
2023 04/12 16:24
老师:就是帮我垫付押金还开了发票
东老师
2023 04/12 16:27
而且您这个我还是真是不太好确定怎么解决。
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