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劳务派遣公司的工资成本每个月都应该计提的,但是开给用工单位的劳务费发票是合着几个月一起开的,这样税会不一致,怎么报税?

84784985| 提问时间:2023 04/12 08:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你是提前给他开发票还是退后开的?
2023 04/12 08:11
84784985
2023 04/12 08:40
有提前开的,也有推后开的
郭老师
2023 04/12 08:40
你好,提前开的话,你就提前做一个暂估 提前开不合适吧?那你知道他的工资是多少,你收人家多少钱?
郭老师
2023 04/12 08:40
一般都是推后开,你可以月底最后一天的时候再开。
郭老师
2023 04/12 08:41
当月的工资当月计提,没有发下去也可以做。这个时候就已经确定了。
84784985
2023 04/12 09:26
如果1、2、3月3个月的工资劳务费发票在4月份开,这种情况工资成本是按开票时间计4月还是怎么计?那报税时前3个月就没有收入又怎么做账?
郭老师
2023 04/12 09:34
你好,123月每个月做计提,劳务成本 你们次月发放的话,发工资的次月申报个税。开了发票,确认收入,申报税款,然后这些123月的成本结转到主营业务成本。
84784985
2023 04/12 12:37
我是直接计入主营业务成本这样可以吗
郭老师
2023 04/12 12:38
你好,当月有收入吗?如果有的话可以的。
84784985
2023 04/12 12:49
当月没有收入的话就不能计入主营业务成本吗
郭老师
2023 04/12 12:49
不可以的,做劳务成本里面。
84784985
2023 04/12 13:16
那去年做错了的账,科目与金额以及账簿登记错误如何处理?
郭老师
2023 04/12 13:21
你好,去年的就不要修改了,你今年红冲,然后再做正确。
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