问题已解决
老师你好,这张销售发票我在2022年8月份收款,2022年9月份开的票,但是这个客户我放在应收账款科目下,请问这笔8月份这笔分录如何写
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收款时。借银行存款贷应收账款。
开票确认收入时。借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023 04/12 09:20
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2023 04/12 09:22
收款时贷方应收账款用借方负数表示吗
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2023 04/12 09:22
然后摘要怎么写
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 09:23
是的,我给你写这个分录都是正数的金额。正常应该是用预收账款,但是你不用预收,用应收也行。
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2023 04/12 09:27
那用应收如何写分录和金额
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 09:29
你好,分录上面我回复了金额,就是您红冲的金额。