问题已解决
我们是电商行业。老板给我们员工钱,让我们去自己店铺拍商品回来线下销售,月底老板付厂家一件代发价
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速问速答同学你好
发票咋开呢
2023 04/12 09:49
84784973
2023 04/12 09:51
没有,内账
84784973
2023 04/12 09:52
是老板私人给我们员工钱。叫我们去自己店铺拍商品回来用于线下销售,然后月底了老板需要给厂家一件代发价!!!
朴老师
2023 04/12 09:55
那就计入库存商品
然后做收入结转成本
84784973
2023 04/12 09:57
完整的分录是什么
朴老师
2023 04/12 10:00
借库存商品
贷应付账款
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
84784973
2023 04/12 10:01
这个应付账款是什么?
84784973
2023 04/12 10:03
是我们老板自己私人给我们的钱。用应付?
84784973
2023 04/12 10:04
在吗。老师
84784973
2023 04/12 10:09
在吗在吗
84784973
2023 04/12 10:14
在不老师
朴老师
2023 04/12 10:19
同学你好
就是你们应付给厂家的钱
84784973
2023 04/12 10:23
老可是,付厂家一件代发价也不是这个啊!!!他们给的价格要便宜一些
84784973
2023 04/12 10:23
老师。你可以看看我说的。问题吗?我们老板给我们钱叫去我们店铺拍商品回来,用于线下销售,,月底统一付厂家一件代发价
朴老师
2023 04/12 10:31
同学你好
不管几件呀
你购进的就是计入库存商品
84784973
2023 04/12 10:32
啊我们老板自己给我们的钱。怎么不挂账
朴老师
2023 04/12 10:36
同学你好
这个挂其他应付款的
84784973
2023 04/12 10:37
对啊,你给我说的分录,你看看,并没有啊!
朴老师
2023 04/12 10:41
借应付账款
贷其他应付款
老板代付的做这个
84784973
2023 04/12 10:57
老师,你看看我这个分录
84784973
2023 04/12 11:01
老板给我们钱时:借其他应收款-员工 贷:其他应付款-老板
我们去买的时候:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 贷:其他应收款-员工
收到商品时:借:库存商品 贷:应付账款-厂家
用于线下销售时:借:其他应收款-老板 贷:主营业务收入
付款给厂家时(一件代发价)借:应付账款-厂家 贷:其他应付款-老板
结转成本时:借:主营业务成本 (按一件代发价金额) 贷:库存商品
差额处理:主营业务成本-负数(应付账款多出来的部分)库存商品-负数
84784973
2023 04/12 11:01
老师。你给我看看这个分录
朴老师
2023 04/12 11:11
同学你好
这个可以的哦
84784973
2023 04/12 11:13
有没有简单的,就是你说的那种
84784973
2023 04/12 11:16
老师,你给我说一个简单的蛮。
朴老师
2023 04/12 11:22
同学你好
借库存商品
贷应付账款
借应付账款
贷其他应付款
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
84784973
2023 04/12 11:23
老师,内账可以在下个月付货款的时候才结转上个月的成本吗?内账
朴老师
2023 04/12 11:29
同学你好
内账也是收入和成本对应的