问题已解决
我之前做了暂估,会计分录是管理费用——暂估,应付账款——暂估,现在回来票了,咋冲?
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同学你好,发票到了,先根据发票及付款情况,借:管理费用,贷:银行存款等科目,再做,借:管理费用——暂估,负数,贷:应付账款——暂估,负数。
2023 04/12 11:29
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2023 04/12 12:00
回来的是成本票,做成主营业务成本?那时候计提成了管理费用
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2023 04/12 12:00
直接把管理费用冲了,票回来做成主营业务成本
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王雁鸣老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/12 12:03
同学你好,对的,你理解正确。