问题已解决
老师你帮我看一下,我的销项税额少报了0.03,但是我计提这个税费我是次月做的账,所以我计提是根据我报完税之后的那个税费计提的,老师这个相差的0.03我要怎么把账做完整
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速问速答安缴纳的计提
不缴的结转到营业外收入
2023 04/12 12:02
84784974
2023 04/12 12:04
老师你写一下分录
郭老师
2023 04/12 12:13
借应交税费,未交增值税,贷营业外收入。
84784974
2023 04/12 12:17
老师我还想问你一下,要是要销项税额多报了0.03怎么办,这个分录又是怎么写
郭老师
2023 04/12 12:21
你好,就做到营业外支出借,营业外支出贷,应交税费未交增值税。
84784974
2023 04/12 15:35
好的谢谢老师,
郭老师
2023 04/12 15:43
不用客气,工作愉快。