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购买一批材料,支付时付了19136,实际收到发票是17900,1236是没有发票的,应该怎么写分录?发票税钱扣除在哪里体现?

84784964| 提问时间:2023 04/12 15:13
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好。借预付账款贷银行存款。 借原材料。无票和有票的总的金额,待预付账款。 是收到专用发票吗?专用发票进项写在原材料。这一笔借方。
2023 04/12 15:17
84784964
2023 04/12 15:43
是普通发票
玲老师
2023 04/12 15:51
普票发票没有进项的呢  
84784964
2023 04/12 15:55
税钱抵扣是在报税的时候做吗?
玲老师
2023 04/12 15:58
您好,您普票没有进项,你用啥抵扣啊?得是专票才能抵扣。
玲老师
2023 04/12 15:58
取得专用发票,然后勾选了才是申报期填写才能抵扣呢普票不能。
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