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老师你好,我公司去年12月份报表里面收入和成本比审计报告的报表收入成本更多,属于大宗商品交易,审计按照差额计算的收入。我所得税汇算的时候是按照哪个报表申报呢

84784976| 提问时间:2023 04/12 17:01
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唐维文
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师,税务师,中级会计师,高级会计师,经济师
你好,你按照审计的来,这个是正确的
2023 04/12 17:13
84784976
2023 04/12 17:40
但是会有一个开票的问题啊,我要开票给买家,卖家也要开票给我
唐维文
2023 04/12 17:41
你按照差额进行申报就可以了
84784976
2023 04/12 17:48
按照差额申报的数字和开票数字不一致呀
唐维文
2023 04/12 17:57
如果你的业务性质本身就是差额纳税的,和开票金额不一致是没问题的
84784976
2023 04/12 18:23
销售电教设备
唐维文
2023 04/13 09:07
你这个不是差额纳税啊,为什么审计给你差额纳税,是你们那边允许差额纳税吗
84784976
2023 04/13 09:16
审计说是大宗商品交易
唐维文
2023 04/13 09:20
对于大宗商品交易而言,增值税主要包括进项税和销项税。老师这边获取的信息有限,一般来说,增值税是不用差额纳税的
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