问题已解决

老师,汇算清缴已做,并且时间已经截止,经过沟通取得了之前无法取得的发票,要如何入账

84785042| 提问时间:2023 04/13 10:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前做了账务处理吗?怎么做的?
2023 04/13 10:39
84785042
2023 04/13 13:36
之前有做,挂了费用,汇算清缴的时候已经调增了
郭老师
2023 04/13 13:39
借应付账款,贷以前年都损益调整,借以前年度损益调整,贷应付账款。
84785042
2023 04/13 16:50
这样做的不是没有变化吗?这笔费用可以记到费用里面吧!
84785042
2023 04/13 16:56
汇算清缴的时候已经在费用里调增了,现在这比费用应该怎么做,借应付账款,贷以前年度损益调整 借管理费用,贷应付账款,这样做可以吗?
郭老师
2023 04/13 16:56
你好,实际的业务嘛,实际业务没有关系的,就是应该在账上,只不过是税法不允许抵扣所得税。
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