问题已解决
我们做岗位证书考试招生辅助的。平时1-5月业务主要是帮学校招生并收取报名费500元/人(这个报名费有些是报名时就开具发票给考生,有些是过一两个月对方才来开)。等到6月份考生人数达到一定数量,学校就会展开培训并进行考试,这时我们就要把收到的报名费500元/人中的380元/人转给学校,剩下120元/人做为我们日常开支。像这样的话,账务是怎么做的。
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速问速答同学你好
你们是代收代付吗
谁开发票
2023 04/13 10:42
84784968
2023 04/13 10:52
不是代收代付,是我们全额开票给考生做收入,等学校招考时转给学校那部分学校会给我们开发票。
朴老师
2023 04/13 10:59
同学你好
那你们做收入然后收到发票在做成本
84784968
2023 04/13 11:31
那下半年也这样,一年下来不是要多交企业所得税了?本来没多少利润的
朴老师
2023 04/13 11:42
同学你好
只能这样操作的
84784968
2023 04/13 11:53
我们转给学校的不是成本吗?为什么确认了收入不能匹配成本?
朴老师
2023 04/13 12:05
同学你好
是成本呀
收入和成本对应的
但是你要有成本发票的
84784968
2023 04/13 12:16
当月不能暂估?或计提?
朴老师
2023 04/13 12:22
可以的
成本只能暂估
收到发票的时候红冲暂估就可以