问题已解决
老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用
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速问速答同学,可以
借,以前年度损益调整5
其他应付款-预提费用10
贷,银行存款15
2023 04/13 11:06
84785013
2023 04/13 11:08
然后再把以前年度损益调整 5万 做到利润分配-未分配利润吗?
小默老师
2023 04/13 11:11
嗯嗯是这样的同学