问题已解决

你好,当月结转成本的时候要用到一笔费用,但是票开的是下月,当月要想记账怎么处理比较好呢

84785020| 提问时间:2023 04/13 11:28
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当月可以暂估入账的,后面回来发票就行。
2023 04/13 11:30
84785020
2023 04/13 11:42
你好,票已到,是4月专票,我现在是不是按不含税价暂估费用就可以,下月把暂估冲回,按发票入账,您能大概说下分录吗?
玲老师
2023 04/13 11:51
是的,这样处理是对的。借费用科目贷应付账款。借应付账款贷费用科目。借费用科目,进项税额贷应付账款。
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