问题已解决

老师你好,我司2月开的专票。3月缴纳2月所属期缴纳的增值税,请问关于增值税的分录应该如何录入,是否为2月需要计提增值税时: 1:借:应交税费—应交增值税-(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 2:3月上缴增值税时:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3:月末结转:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金) 如果不正确,请写出每步的分录,谢谢~

84784956| 提问时间:2023 04/13 15:40
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 04/13 15:40
84784956
2023 04/13 16:05
可以说明吗?这样比较乱
朴老师
2023 04/13 16:11
同学你好 这个就是全部的分录 比较全 不乱呀
84784956
2023 04/13 16:31
老师:请看以下我自己写的分录是否正确,已经是否齐全,如不正确请分别指出,谢谢· 1.开票时分录: 借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税一销项税额 3312.45 主营务收入 2.当月计提附加税时: 借:主营业务及附加-城市维护建设税 115.93 -教育费附加 49.68 -地方教育附加 33.12 贷:应交税金-应交城市维护建设税 115.93 -教育费附加 49.68 -地方教育附加 33.12 3.次月缴纳上月增值税时: 借:应交税金-未交增值税 3312.45 应交税金-应交城市维护建设税 115.93 -教育费附加 49.68 -地方教育附加 33.12 贷:银行存款 3511.18 4.结转增值税 借:应交税金-应交增值税-销项税额 3312.45 贷:应交税金-未交增值税 3312.45
朴老师
2023 04/13 16:36
第二个分录是税金及附加 还有就是税金及附加后面不用设置明细科目 应交税费设置就可以了 第四个分录不对 结转增值税需要销项先结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784956
2023 04/13 17:11
意思是2月应交未交的增值税分录为:借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 然后次月(3月)缴纳上月增值税时再录入: 借:应交税金-未交增值税 3312.45 应交税金-应交城市维护建设税 115.93 -教育费附加 49.68 -地方教育附加 33.12 贷:银行存款 3511.18 是这样吗?还有少哪一步吗?
朴老师
2023 04/13 17:17
增值税单独做一个分录
84784956
2023 04/13 17:32
老师。我们是国际货运代理有限公司,平时都是开免税的票,但是这一票是国内货物开的专票,除了需要录开票时的分录,2月还需要录什么分录,上面说得有点乱了,不是很明白
朴老师
2023 04/13 17:35
免税的直接做免税分录就可以
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