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老师,您好,已经抵扣的进项税额,做进项税额转出的分录是什么

84784982| 提问时间:2023 04/13 16:39
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向阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学, 借:成本费用 贷:应交税费应交增值税进项税额转出
2023 04/13 16:42
84784982
2023 04/13 16:44
只是单单转进项税额哦
向阳老师
2023 04/13 16:51
进项税额转出,之前是做的什么分录呢,转出了是要增加他的成本费用的
84784982
2023 04/13 16:52
一开始购进货款:借:材料采购 应交税额——待认证进项税额 贷:应付账款,后面抵扣了进项,做了一笔:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费—待认证进项税额,现在发现之前抵扣发票里面有用于集体福利的,需要做进项税额转出,我该怎么做分录?
84784982
2023 04/13 16:54
是做:借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—进项税额转出么?
向阳老师
2023 04/13 16:55
那就是我之前的分录哦,用于集体福利是要增加他的费用的, 借:管理费用-福利费用 贷:应交税费应交增值税进项税额转出
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