问题已解决
老师,比如进行10 销项0,结转增值税的分录 ,正常是借应交增销项0,贷应交增值税进项10,差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗? 还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10 还是可以不做凭证的处理,等有销项了,再结转
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速问速答你好,可以做的,可以结转到转出未交增值税,在借方表示留底。
2023 04/13 17:01
84784957
2023 04/13 17:03
直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10 吗
郭老师
2023 04/13 17:04
借应交税费、应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费、应交增值税进项只做这一个。
84784957
2023 04/13 17:15
借应交税费、应交增值税转出未交增值税-10
贷应交税费、应交增值税进项税额 -10
这样吗
郭老师
2023 04/13 17:23
你好,不是负数,它是一个蓝字的正数。
84784957
2023 04/13 17:40
懂了懂了
郭老师
2023 04/13 17:42
不用客气,工作愉快。
84784957
2023 04/14 07:58
老师,这次发生了一个销项100,那留底的就少了100,分录怎么做
郭老师
2023 04/14 08:03
借销项
贷转出未交增值税100
都是三级科目