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老师,季度不超30万免征增值税,报表里免征销售额就按不含税的填写,本期免税额填写应交的税费,是这样吗?

84785031| 提问时间:2023 04/13 17:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你开的是5%的税率吗?
2023 04/13 17:16
84785031
2023 04/13 17:20
开发票的内容是经营租赁,税费是5%
84785031
2023 04/13 17:21
开的普票不含税75428.57税费3771.43
郭老师
2023 04/13 17:22
你好,1%的按照三百分之五的还是按照5%,你看一下税额是正确的吧。
84785031
2023 04/13 17:27
税费是按5%算的
84785031
2023 04/13 17:29
增值税申报的时候,是按免征增值税销售额94740元,本期免税额4737元这样填报吧
郭老师
2023 04/13 17:29
可以的,可以这么做的。
84785031
2023 04/13 17:36
老师,开的专票也不用交税吧
郭老师
2023 04/13 17:39
你好,专票需要交的专票在第4和第五行
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