问题已解决
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
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速问速答你好
先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款
今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款
收到对方开过来10万的专票,
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
是从去年6月份开始补做摊销处理
2023 04/13 21:30
84784989
2023 04/13 21:46
补做摊销处理是这样吗?借:以前年度损益调整50000 管理费用:25000 贷:长期待摊费用 75000 后面的就正常按每月摊销就好了。
邹老师
2023 04/13 21:48
你好,是的,是这样的