问题已解决

老师你好,这是我2月份没有认证发票时做的分录,现在3月份把发票认证了,应该如何做分录呢?

84784973| 提问时间:2023 04/14 08:38
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-增值税-待抵扣
2023 04/14 08:39
84784973
2023 04/14 08:40
金额应该填多少呢?
家权老师
2023 04/14 08:42
就是你当月转的待抵扣的金额
84784973
2023 04/14 09:10
那这样与我实际认证的发票有差额呢
家权老师
2023 04/14 09:17
这个只是结转未认证的部分,其他部分该怎么结转就怎么结转
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