问题已解决
老师,我现在做3月份的账,2月份是筹建期,3月正式营业,房东开来了2-4月的房租发票6000,我是不是要把三个月的金额分开来?借:管理费用开办费2000,管理费用办公费2000,预付账款2000,贷银行存款6000,然后四月的的时候借管理费用办公费2000,贷预付账款2000
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 是的这样是对的呢
2023 04/14 09:23
玲老师
2023 04/14 09:25
你好,三月份开始营业了,三月份的租金就计入管理费,开办费。二月份筹建期的计入管理费用开办费。
84784992
2023 04/14 09:48
公司2月份买的办公桌椅,单价超过2000的是不是记入固定资产,其他金额小的记管理费开办费
84784992
2023 04/14 09:52
我有两张发票,金额一共是我70000不到点,可以一次性记入管理费用开办费吗
玲老师
2023 04/14 09:54
办公桌椅计入周转材料低值易耗品。
然后领用的时候再计入管理费用,开办费。
84784992
2023 04/14 10:31
支付的装修费,发票未收到怎么做账
玲老师
2023 04/14 10:42
你好 记长摊里的呢
84784992
2023 04/14 10:48
发票未收到时借预付账款装修费,贷银行存款;收到发票后借长期待摊费用,贷预付账款装修费吗?摊销的时候借管理费用装修费,贷长期待摊费用
玲老师
2023 04/14 10:53
你好 是的 这样对的 对
84784992
2023 04/14 11:02
好的,谢谢老师
玲老师
2023 04/14 11:12
不客气,祝您工作愉快。
84784992
2023 04/14 13:48
公司帮员工租的房子作为员工宿舍,房租开发票的时候产生的税费我是公司承担,记入营业外支出的二级科目填什么。
玲老师
2023 04/14 13:59
你好二级科目其他